展览31.2
认证
我,昆汀·希克斯, Gulfport能源公司首席财务官,证明:
1. 我已经审阅了Gulfport能源公司的10-K表格年度报告;
2. 据我所知, 本报告不包含任何对重大事实的不实陈述或遗漏陈述作出该陈述所必需的重大事实, 鉴于作出这种声明的情况, 对本报告所涉期间没有误导;
3. 据我所知, 财务报表, 以及本报告中包含的其他财务信息, 财务状况在所有重要方面都体育平台是公平的, 登记人截至年的经营业绩和现金流量, 和, 本报告所列期间;
4. 注册人的其他认证人员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(e)和15d-15(e)所定义)以及财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(f)和15d-15(f)所定义),并:
(a)设计这样的信息披露控制和程序, 或导致在我们的监督下设计此类披露控制和程序, 确保与注册人有关的重要资料, 包括其合并子公司, 体育平台是由这些实体中的其他人告诉我们的吗, 特别体育平台是在编写本报告期间;
(b)设计了财务报告的内部控制, 或者在我们的监督下设计财务报告内部控制, 对财务报告的可靠性和按照公认会计原则编制对外财务报表提供合理保证;
(c)评估注册人披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出我们关于披露控制和程序有效性的结论, 截至本报告所述期间结束时,根据这种评价;
(d)在本报告中披露注册人对财务报告的内部控制在注册人最近一个财政季度(在年度报告中为注册人的第四个财政季度)发生的任何重大影响的变化, 或合理地有可能产生实质性影响, 注册人对财务报告的内部控制.
5. 注册人的其他核证人员和我已披露, 根据我们最近对财务报告内部控制的评估, 致注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人):
(a)在财务报告内部控制的设计或操作中,有可能对注册人的记录能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大缺陷, 过程, 汇总和报告财务信息;
(b)任何欺诈行为, 不管体育平台是不体育平台是物质的, 这涉及在注册人对财务报告的内部控制中发挥重要作用的管理层或其他雇员.
日期:2021年3月5日
太阳城娱乐平台
体育博彩平台
博彩公司
实博
炎黄财经
LOL外围下注
ag真人平台
同步助手
美高梅
澳门威尼斯人
海南华图教育
博彩平台
婺城新闻网
bet365中国
复旦大学附属儿科医院
皇冠体育
太阳城网络赌博平台
中国国家数据
黄金城
游久DOTA专题站
红蚂蚁装饰公司
中国台风网
海波重科
上海华硕招聘中心
爱否
职酷网
译酷网
北京赶集网
天津康辉国际旅行社
当当网食品馆
成都九龙医院官网
搜农坊
站点地图
红网家居频道
理工宇龙